Здравствуйте! Подскажите как оформить такие операции: Мы являемся ген.подрядчиками по кап. ремонту жилого многоквартирного дома. Согласно договора : при расчете за выполненные работы - Заказчик засчитывает в счет оплаты суммы денежных средств, которые мы можем получить от реализации лома черных и цветных металлов (это возвратные средства), стоимость стоит фиксированная. Как правильно принять эти возвратные средства к себе на баланс или забаланс (какие документы должны быть и должны ли мы их к себе ставить на учет) и зачесть полученные средства в счет оплаты с Заказчиком? Фонд никакие документы не дает, есть протокол собрания, в котором указано, что жители дома не против того, чтобы мы использовали эти средства. Какими проводками и в какой последовательности мне нужно проводить эти операции? Возвратные средства НДС не облагаются и влияют только на расчеты с фондом, но выполненные нами работы облагаются НДС полностью. Счет-фактуру мы выписываем на весь объем по справке КС-3. На основании каких документов я должна провести зачет возвратных средств - подписанного Акта взаимозачета с фондом будет достаточно? Я решая вопрос проведения этой хоз. операции из жизни нашей компании запуталась окончательно, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! Похожий вопрос видела на форуме, но там ситуация лучше- там присутствуют акты М-35, у нас их нет и как быть я не знаю.😭. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА И ПРИЗНАТЕЛЬНА ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!
Заранее большое, человеческое СПАСИБО.
Как учесть расходы на электронный журнал учтена стоимость права доступа к электронному изданию